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送心意

曼曼老師

職稱中級會計師

2019-09-19 11:21

滯納金計入營業外支出-罰金及滯納金。

工會經費按正常科目記賬。

借:應付職工薪酬-工會經費
借:營業外支出-滯納金
貸:銀行存款

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相關問題討論
滯納金計入營業外支出-罰金及滯納金。 工會經費按正常科目記賬。 借:應付職工薪酬-工會經費 借:營業外支出-滯納金 貸:銀行存款
2019-09-19 11:21:40
借:銀行存款等 貸:應付職工薪酬--工會經費
2019-09-09 13:38:42
1、工會經費計提時: 借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬一工會經費 2、工會經費交納時: 借:應付職工薪酬-工會經費 貸:銀行存款
2020-02-10 15:56:21
借管理費用-工會經費 貸應付職工薪酬,借 應付職工薪酬貸銀行存款
2019-11-20 08:49:36
借:應付職工薪酬-工會經費 2700貸:銀行存款 2700
2019-11-20 08:53:56
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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