
請問老師,內賬中,上月購進貨物,并轉賣客戶,本月發現有質量問題,客戶扣重300公斤的應收賬款,我們也扣重供應商300公斤應付貨款,上月成本一進一出,已結轉,本月可否只作扣款分錄,借:應付賬款***,貸:應收賬款***,結轉成本不關系這300公斤呢。因這個只是扣款,并無實際退貨物什么的?
答: 那你成本多做了,你扣供應商的借主營業務成本負數貸應付賬款負數做一個這個才平
老師,主營業務成本怎么結轉? 收到供應商發票是借庫存商品 進項稅 貸應付賬款 ,付款是借應付賬款 貸 銀行存款,那結轉成本應該怎么結,系統自動結轉>?
答: 你好,根據銷售數量*單位購進成本計算結轉 借;主營業務成本,貸;庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老板有個公司賣出去了,但是往來單位的賬還掛起的,怎么調賬,既合理又合法應收賬款貸方余額,,有幾家公司應收賬款貸方有余額還有幾家供應商的應付賬款貸方余額一直掛著的,這個也不存在交易了,這個怎么沖銷,把賬弄平啊
答: 賣出去了還在經營,對改主體還是有追索權的,新的老板要承擔這部分負債的,應付一直掛賬不再支付的話,計入營業外收入


小艷 追問
2019-09-18 15:51
郭老師 解答
2019-09-18 15:55
小艷 追問
2019-09-18 15:57
郭老師 解答
2019-09-18 16:01