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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-09-18 09:38

你好
借:管理費用96000
貸:應付賬款96000
借:應付賬款48000
貸:銀行存款48000

Cary 追問

2019-09-18 09:43

但是之前我們領導說了借方要根據實際付款金額入,貸方根據票金額,所以我不知道該怎么入

月月老師 解答

2019-09-18 09:52

你好
那就
借:管理費用 48000
貸:銀行存款 48000
下次再付款的時候用復印件入賬。

Cary 追問

2019-09-18 10:25

不用掛賬?

月月老師 解答

2019-09-18 10:34

你好,我上面是掛帳的分錄,你不是說領導不讓嗎。

Cary 追問

2019-09-18 11:17

感覺不符合他說的借方入實際付款,貸方入發票金額

月月老師 解答

2019-09-18 11:23

你好,他說的不對,借方怎么是實際付款呢,付款是銀行存款的貸方。

Cary 追問

2019-09-18 11:46

嗯,那就是用第一種比較好是吧

月月老師 解答

2019-09-18 13:50

你好,是的,第一種比較好。

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相關問題討論
你好 借:管理費用96000 貸:應付賬款96000 借:應付賬款48000 貸:銀行存款48000
2019-09-18 09:38:26
您好!計入管理費用更合適一些。
2017-12-11 15:52:28
你好 可以的 可以計入開發成本-前期費用
2020-07-31 16:04:51
你好 如果能區分的話 分別做賬
2019-06-17 15:04:55
沒有收入,就不用結轉營業成本,只要吧管理費用結轉到本年利潤就可以了
2018-08-10 13:53:47
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