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送心意

張艷老師

职称注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-09-17 11:28

月末形成期末留抵稅額,是不需要做增值稅的結轉分錄的。

wenwen 追问

2019-09-17 11:30

那我只做 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅費——待認證進項稅額這一步就可以了嗎?年底也需要結轉嗎

張艷老師 解答

2019-09-17 11:32

1、是的,就這一步即可
2、年底統一做增值稅結轉分錄。

wenwen 追问

2019-09-17 11:37

年底也還沒有進項呢,還要結轉嗎?結轉的分錄怎么寫?

張艷老師 解答

2019-09-17 11:39

這樣的話,就不需要結轉的。一直形成期末留底嘛。

借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
    貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
            應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)

wenwen 追问

2019-09-17 11:42

老師,如果年底有銷項,你是不是還要再寫  借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
                                                         貸:應交稅費-未交增值稅

張艷老師 解答

2019-09-17 11:44

是的,如果年末當期需要交納增值稅的話,是要再做這筆分錄的。

wenwen 追问

2019-09-17 11:55

老師,我有點糊涂了,年末我如果不交稅就不用做借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅嗎?

張艷老師 解答

2019-09-17 11:57

是的,不需要做的。
這個分錄是當期需要交納增值稅情形下要做的分錄,次月會有
借:應交稅費-未交增值稅  貸:銀行存款

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借;應付賬款 貸原材料 應交稅費(進項稅額)
2017-10-20 17:01:58
您好 您收到紅字發票做了應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方紅字 這就跟進項稅額轉出意思差不多 不用再做別的進項稅額轉出分錄了
2019-07-04 08:45:00
你,收到銷項負數發票是這樣處理 借;應付賬款等科目 貸;庫存商品等科目 應交稅費(進項稅額) 而不是進項稅額轉出
2018-10-26 17:38:13
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
第二種做法是正確的
2023-08-28 09:56:19
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