老師,你好,我收到增值稅發票時借:應交稅費——待認證進項稅額,貸:應付賬款,等到認證時,借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅費——待認證進項稅額,目前是籌建期,只有進項,認證當月月底還需要結轉嗎?
wenwen
于2019-09-17 11:27 发布 1671次浏览
- 送心意
張艷老師
职称: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-09-17 11:28
月末形成期末留抵稅額,是不需要做增值稅的結轉分錄的。
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借;應付賬款 貸原材料 應交稅費(進項稅額)
2017-10-20 17:01:58

您好
您收到紅字發票做了應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方紅字
這就跟進項稅額轉出意思差不多 不用再做別的進項稅額轉出分錄了
2019-07-04 08:45:00

你,收到銷項負數發票是這樣處理
借;應付賬款等科目 貸;庫存商品等科目 應交稅費(進項稅額)
而不是進項稅額轉出
2018-10-26 17:38:13

您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

第二種做法是正確的
2023-08-28 09:56:19
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