
老師好,請問7月份暫估了庫存商品5萬,并結轉了成本5萬,供應商分8月到票3萬,9月到票2萬,請問這個我分月入賬還是等5萬發票全部入賬后再紅沖7月的暫估?暫估能分金額紅沖嗎?那涉及已結賬的成本要怎么處理?
答: 都可以 自己選擇就行 八月份借庫存商品,貸銀存3萬 借主營業務成本貸庫存商品 借銀存貸庫存商品3 借主營業務成本-3貸庫存商品-3
老師,您好!問一下當月收到成本票,上月沒有做暫估入帳,本月收到發票直接做借:庫存商品,貸:應付帳款-供應商,可以嗎?
答: 你好,是這樣做收到購進商品分錄的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,庫存商品不要做暫估嗎?等月結時,供應商提供發票后怎么做
答: 需要暫估 借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據發票入賬 借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
公司倒閉前,欠供應商的債務,雙方協商后:1.把一部分原供應產的貨退還給供應商,2把一部分其它庫存商品抵債。結果供應商還要給我司28000元,怎么記這個賬呢?
您好!因為要表現當時的庫存沒有那么多。還是做庫存商品比較好。 供應商給我們核銷貨品沒有貨品他們出了個退貨又出了個贈送單是什么原理
公司采購一批貨品,但是因為是小供應商,開不了票,想問一下怎么做賬啊,因為我們出庫銷售是需要開票,這樣如果庫存無法入庫就會照成成本少了庫存商品負數
因為供應商的品質問題,在與供應商對帳后扣除供應商2萬元,請問這個2萬計什么成本?同時客戶也扣我司2萬,請問這個2萬又怎么記帳?需不需要在庫存商品上直接減單價?


自在獨行 追問
2019-09-16 18:32
郭老師 解答
2019-09-16 18:34