
加計抵減增值稅零申報和不是零申報分別怎樣做分錄
答: 實際抵減才需要做分錄,月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html
老師零申報的增值稅怎樣結轉分錄怎么做
答: 您好 請問您有進項跟銷項稅額么
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
10月報個稅提前一個月申報,按3500扣減的,后來去稅局申請零申報和退稅,前兩天稅款退回來了,這個退回的稅款怎么做分錄呢
答: 借銀行存款 貸其他應付款 下月發工資的時候,返回給員工 借 其他應付款 貸銀行存款

