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任性的獵豹
于2019-09-11 23:45 發布 ??933次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-09-11 23:48
您好借:制造費用——勞務費等 310000貸:其他應付款 310000借:其他應付款 150000貸:銀行存款 150000
任性的獵豹 追問
2019-09-11 23:50
老師跟主營業務成本沒有關系嗎
bamboo老師 解答
2019-09-11 23:53
是我主營業務成本發生的勞務么
是的
2019-09-11 23:54
我們公司做電梯,給對方支付的是安裝改造費用
2019-09-11 23:56
那計入主營業務成本可以的
2019-09-11 23:57
感謝老師
2019-09-11 23:58
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2019-09-11 23:59
老師真好
我是零基礎學習
不早啦 可以休息啦
老師晚安
2019-09-12 00:00
您也晚安 做個好夢
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收到勞務發票31萬,已付15萬。怎么做會計分錄
答: 您好 借:制造費用——勞務費等 310000 貸:其他應付款 310000 借:其他應付款 150000 貸:銀行存款 150000
公司取得的勞務發票期間跨年了,如何做會計分錄
答: 你好,借;以前年度損益調整等科目,貸;銀行存款等科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問收到勞務發票如何做會計分錄呀
答: 你好 是什么業務的勞務費 ?
收到的勞務發票怎么做會計分錄
討論
收到別人開給我的勞務發票怎么做會計分錄
老師好,公司請人做的地磚鋪設工作,對方開了勞務發票,請問我要怎么做會計分錄
公司2017年每月都有外包人員勞務費支出,但是對方勞務發票要到項目驗收后才能開給我公司,那這每月都支出的勞務費要怎么做會計分錄呢?
取得勞務費發票會計分錄
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 206450 個
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任性的獵豹 追問
2019-09-11 23:50
bamboo老師 解答
2019-09-11 23:53
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2019-09-11 23:53
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2019-09-11 23:54
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