
我們是做門窗的. 客戶是要訂成品門窗. 但需要開稅票款 就直接轉(zhuǎn)給供應(yīng) 我們?cè)牧掀髽I(yè)的 .這個(gè)也是計(jì)借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅, 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:原材料 這樣對(duì)嗎
答: 你出售原材料,還要做原材料的購(gòu)入,要不然原材料是負(fù)數(shù)余額
老師好 出租房屋收入年租金13.32萬元 借 銀行存款13.32 貸 預(yù)收賬款 12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1.32 結(jié)轉(zhuǎn)收入 借 預(yù)收賬款 1萬 貸 其他業(yè)務(wù)收入 1萬 我想問 其他業(yè)務(wù)成本是什么 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 您好,其他業(yè)務(wù)成本,根據(jù)房屋折舊費(fèi)用來結(jié)轉(zhuǎn)。借;其他業(yè)務(wù)支出,貸:累計(jì)折舊。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問我們公司比如在3月份買的原材料100元,材料已收到,發(fā)票未收到,辦的暫估入庫,3月份我們買的原材料100元又以110元的價(jià)格賣了。銷售出去了我結(jié)轉(zhuǎn)了原材料成本100元,那么我購(gòu)進(jìn)的原材料發(fā)票在6月才開票來,暫估入庫還是每月暫估下月初沖嗎?3月份的分錄是:購(gòu)進(jìn)時(shí)借:原材料 貸:應(yīng)付賬款一暫估賬款 銷售時(shí):借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 4月和5月我購(gòu)進(jìn)的還是做暫估和沖暫估嗎?
答: 你好! 實(shí)踐中,暫估入庫后 實(shí)際收到發(fā)票賬單才沖暫估,然后根據(jù)發(fā)票做賬(不是每個(gè)月都沖暫估的)

