
稅控盤服務費,借,管理費~辦公費,應交稅費~增值稅~進項稅,貸銀行存款,對嗎
答: 你好,是這樣做分錄 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
1.為什么管理費用要用負數?入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數
答: 你好 ; 你作借方負數去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數后。 同時沒有管理費用發生 那么就是負數了??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問下述分錄是否正確 購買稅控盤(不是第一次購買,對方開的專票)及服務費,購買稅控盤,借:管理費用 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 購買的服務費 借:管理費用-服務費 貸:銀行存款 (貸繳納增值稅時,再借:應交稅費-減免稅額 貸:管理費用)
答: 同學你好,這樣可以。


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2019-09-11 17:28
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2019-09-11 17:30
鄒老師 解答
2019-09-11 17:34
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2019-09-11 18:13
鄒老師 解答
2019-09-11 18:43