你好,老師。我想請教一下。我的帳面留抵?jǐn)?shù)是4783.66元,但我的報表留抵?jǐn)?shù)是4769.29元。應(yīng)該如何調(diào)整呢,求會計分錄?謝謝
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于2019-09-11 10:38 發(fā)布 ??606次瀏覽
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meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-09-11 10:38
你好 你要去查詢下是什么原因 你賬面多了
相關(guān)問題討論

你好 你要去查詢下是什么原因 你賬面多了
2019-09-11 10:38:33

您好,退還的增量留抵稅額的賬務(wù)處理較為簡單,進(jìn)項稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為“應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目的借方余額,收到退稅款對應(yīng)留抵減少,對應(yīng)科目進(jìn)項稅額減少,分錄如下:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費--未交增值稅”科目,則分錄為:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2020-02-19 10:01:45

這個加計抵減的賬務(wù)處理
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(加計抵減)
貸:營業(yè)外收入——減免稅費
對于本月有留抵的加計抵減的金額,直接留在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(加計抵減)科目中,不用賬務(wù)處理
2022-03-08 10:05:06

不需要針對留底稅額做分錄啊
2018-11-08 15:22:09

業(yè)務(wù)發(fā)生在19年嗎
是的話19年做上面分錄
2020-04-11 08:31:53
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2019-09-11 10:40
meizi老師 解答
2019-09-11 10:43