
老師,購稅盤和刻章沒有收據和發票,是個體商戶。能借:銷售費用 貸庫存現金嗎
答: 借:管理費用 貸銀行存款
老師,請問我們有收回代客戶付的運費,一開始做了銷售費用,現在收回,我可以做貸:庫存現金 貸方紅字 嗎?還是必須做借:庫存現金 借方正數?
答: 銷售代墊的運費 正常是做應收賬款里 你紅沖錯的再做上正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師暫估費用可以這樣寫分錄嗎?,借方:銷售費用_暫估 貸方:庫存現金
答: 同學你好,這樣是可以的,一般到次月初全額沖銷這筆分錄,然后按照實際的金額重新計入當期損益,但看你這個分錄的貸方是庫存現金,說明已經明確支付金額是多少了,那么這個金額一般都不會有差錯了,直接等著收到發票后,把銷售費用-暫估這個科目轉入到實際費用的二級科目中去就行了

