
老師,房租押金收不回,分錄:借:管理費-房租押金 貸:其他應收款?
答: 你好!什么原因產生的收不回來
公司員工報銷500,原本應該計入管理費,我錯記其他應收款,分錄:借:其他應收款-暫付款500貸:現金500,我下個月作分錄:借:管理費500貸:其他應收款-暫付款500。這樣對嗎?
答: 您好,可以這樣做。謝謝
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年12月份支付員工業務費13萬,當時沒有發票上個會計記到管理費了,到現在也一直沒有發票,我想把這個費用先不入管理費,想記到其他應收款里,現在調整需要怎么做分錄
答: 借其他應收款貸利潤分配 匯算清繳調增


丫丫巴貝 追問
2019-09-07 16:59
QQ老師 解答
2019-09-07 17:01