- 送心意
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師
2019-09-07 10:45
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額(免抵稅額在此科目體現(xiàn))4萬
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 4萬
第二種情況,增值稅的期末留抵稅額,是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”這個科目統(tǒng)制下的各明細(xì)科目借、貸方入賬金額匯總計算后的借方余額,一般情況不做單獨的賬務(wù)處理。
有留抵稅額就沒免抵稅額,有免抵稅額就不會有留抵稅額
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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額(免抵稅額在此科目體現(xiàn))4萬
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 4萬
第二種情況,增值稅的期末留抵稅額,是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”這個科目統(tǒng)制下的各明細(xì)科目借、貸方入賬金額匯總計算后的借方余額,一般情況不做單獨的賬務(wù)處理。
有留抵稅額就沒免抵稅額,有免抵稅額就不會有留抵稅額
2019-09-07 10:45:48

你好,你的銷項和進項未交增值稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2022-05-05 11:59:35

資產(chǎn)類科目的
當(dāng)時留底在未交增值稅里面的嗎
2022-10-20 20:21:53

這種情況是進項發(fā)票少了,所以要及時取得進項發(fā)票
2018-12-05 17:26:58

您好
應(yīng)退6907.44的。
22501.36-6907.44,這部分差額是企業(yè)已經(jīng)抵扣了的。
2020-05-15 15:50:41
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