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學徒
于2019-09-06 11:00 发布 1433次浏览
江老師
职称: 高級會計師,中級會計師
2019-09-06 11:01
借:庫存商品貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
學徒 追问
2019-09-06 11:07
老師 為啥,進項稅轉出了,庫存商品還多了?
江老師 解答
2019-09-06 11:08
是的,你想如果是開具普通發票,不抵扣進項稅,這個就是庫存商品的金額增加這個開具紅字發票也是一樣的。
2019-09-06 11:11
就是進項稅變成成本了?
2019-09-06 11:12
那銷售方重新開發票給我,我怎么記啊
2019-09-06 11:13
借:庫存商品借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款(或應付賬款)
2019-09-06 11:18
老師 那進項稅轉出貸方,最后再記到哪呢?
2019-09-06 11:20
一、進項稅轉出處理在月末或年末進行結轉處理1、借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)2、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費——未交增值稅
2019-09-06 11:22
老師 轉到已交稅金行不?
2019-09-06 11:24
這個是理論上正確的分錄,實際工作中也是有用“應交稅費——應交增值稅(已交稅金)”這個科目核算的,因此你說實際工作中轉入已交稅金這個科目也是可以的。
2019-09-06 11:25
然后從已交稅金轉到銀行,就交稅了
2019-09-06 11:27
我明白你說的,可以轉入已交稅金
2019-09-06 12:41
老師 對方紅沖之后,再給我重開發票。我做庫存商品采購分錄,那不是和最開始收到發票時做的重復的嗎?
2019-09-06 13:39
老師 在嗎?
2019-09-06 14:21
重開發票時借:原材料(或庫存商品)借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)貸:應付賬款
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老師 請問一下 庫存商品進項發票已經認證,銷售方商品型號開錯了要退了,重新開,我是采購方,那進項稅轉出的分錄怎么做?
答: 你好 借庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 這個金額是進項稅額
老師 請問一下 庫存商品進項發票已經認證,銷售方商品型號開錯了要退了,重新開,那進項稅轉出的分錄怎么做?
答: 借:庫存商品 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
失控發票會計分錄 借庫存商品,貸進項稅額轉出,庫存商品的數據填進項稅的數據嗎?
答: 您好 庫存商品的數據填進項稅的數據
是一家酒代理公司,剛開業贈送了很多酒給客戶,直接沖庫存商品,把進項稅轉出,那后面的附件以什么為依據呢,要不要客戶簽字什么的
讨论
老師,庫存商品為什么做進項稅轉出
老師你好,庫存商品盤虧處理需要進項稅轉出嗎
庫存商品有一部分需要特價處理,請問這部分需要考慮進項稅轉出嗎
庫存商品報損需要進項稅轉出么
江老師 | 官方答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解题: 67492 个
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2019-09-06 11:07
江老師 解答
2019-09-06 11:08
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