
老師好,1月份,有筆款項已支付沒有發票,做賬時借:銷售費用,貸:其他應付款。8月份,收到這筆款普通發票,這個賬務該怎么處理?
答: 已經支付沒有發票 應是 借:預付賬款 8月份再轉讓銷售費用 你這種情況沒有跨年 這么做不影響本年的損益,把1月份銷售費用紅字沖掉 借:銷售費用(紅字) 借:銷售費用 發票附在后面
您好,之前跨年度做了這樣一筆分錄,當時是沒有發票的,是計提的,借:銷售費用,貸:其他應付款 ,后來一直沒有沖掉其他應付,到現在需要怎么解決 ?
答: 該款項不用支付了嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問年前計提的運費,借:銷售費用_運費,貸:其他應付款,末付款,未收票,今年1月發票先到,2月付的款,分錄該怎么做!可以不調整年度損益嗎?
答: 你好,你做的這個金額和發票的金額一樣嗎?


月霞 追問
2019-09-04 15:07
軼塵老師 解答
2019-09-04 15:11