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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-09-03 20:48

您好,購進的時候,借管理費用-辦公費貸銀行存款,實際抵減應交增值稅的時候,借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借借管理費用-辦公費負數

阿芳0608 追問

2019-09-03 20:50

老師您好,還沒沒有抵減應交增值稅,請問怎么結轉?分錄怎么寫?

文老師 解答

2019-09-03 20:51

沒有抵減就做第一個分錄借管理費用-辦公費貸銀行存款就可以,月末的時候,借本年利潤貸管理費用-辦公費

阿芳0608 追問

2019-09-03 20:52

文老師 解答

2019-09-03 20:53

ok,有問題歡迎前來咨詢

阿芳0608 追問

2019-09-03 20:53

請問申報稅務的時候,在哪兒填寫這280?

文老師 解答

2019-09-03 20:55

填附表四和減免稅申報表上面的本期發生額里面

阿芳0608 追問

2019-09-03 20:55

謝謝,老師

文老師 解答

2019-09-03 21:03

不客氣,這是我們的職責所在,對我的回復滿意的話,記得給我好評哦,謝謝!

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相關問題討論
借,管理費用在銀行存款,借,應交稅費,應交增值稅,借,管理費用負數
2022-04-13 16:27:53
您好,購進的時候,借管理費用-辦公費貸銀行存款,實際抵減應交增值稅的時候,借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借借管理費用-辦公費負數
2019-09-03 20:48:32
發生時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅 貸:管理費用—辦公費
2018-10-17 17:14:13
借:管理費用280貸:銀行存款280;借:應交稅費280貸:管理費用280
2018-06-14 15:41:15
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-10-13 20:32:11
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