老師你好,我是小規模,做跨境電商業務,這種可以申報 問
你好,這個就要稅務局認定了。一般沒有報關單,就按內銷處理的多。不超過30萬季度的話,可以免。 答
老師,我們公司購買一批貨已入庫,法人代付貨款,發票 問
借:庫存商品 貸:其他應付款 答
旅游園區員工騎的電動車電瓶用來辦公,做什么費用 問
您好,是公司送給員工的,是吧 答
老師,我收到一張個人現代服務發票,備注欄 有;購買方 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
想咨詢下:一項經濟業務,如果公司與對方簽有一份協 問
您好,這個的話是屬于的,這個就是抽屜協議的內容 答

應收賬款- -283800 主營業務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
小規模增值稅減免會計分錄:銷售收入借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅減免時借:應交稅費——應交增值稅貸:營業外收入那么這營業外收入要繳納所得稅嗎
答: 需要繳納企業所得稅這個,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
借 應收帳款;貸 主營業務收入 貸 應交稅金-應交增值稅;借 應交稅金-應交增值稅;貸 營業外收入-減免稅金對嗎
答: 你好,免征的增值稅是這樣處理
老師問一下小規模增值稅轉營業外收入借應交稅費―應交增值稅貸營業外收入―減免增值稅嗎?還是借應交稅金―未交增值稅貸營業外收入―減免稅款
小規模納稅人,主營業務收入5000元,這樣做分錄對嗎?借:銀行存款貸:主營業務收入應交稅費-應交增值稅-進項稅額符合免稅條件:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款貸:營業外收入-免稅收入
小規模納稅人免稅收入,做分錄,是借:應收賬款 貸:主營業務收入,還是借:應收賬款,貸:主營業務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業外收入?
請教老師,小規模公司確認收入,借:銀行存款 貸: 主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——減免稅款 月末的話借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸:營業外收入——減免稅款


幽蘭 追問
2019-09-03 09:14
樸老師 解答
2019-09-03 09:26