
老師,我收到一張空調發票,1臺 不含稅4000 稅額520 同張發票上還有一筆個不含稅-265.49 稅額-34.51 這個做分錄,要分開寫嗎?怎么寫?
答: 你好,不用,這個是在同一張發票上寫明的折扣,按實際的記賬,是專用發票的,借固定資產4000-265.49,應交稅費--應交增值稅(進項稅)520-34.51,貸銀行存款,
老師,8月收到一張成本票當月已經認證了進項,但是在9月份才支付,怎么做分錄呢?不含稅金額29126.21,稅額873.79,含稅金額30000元
答: 借主營業務成本 進項稅額 貸應付賬款,付款做借應付賬款 貸銀行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到專票,只入庫存,不抵扣稅,不含稅金額2000.怎么做分錄
答: 借:原材料(或庫存商品) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款


果果 追問
2019-09-01 10:41
莊老師 解答
2019-09-01 10:42