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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2019-08-30 08:32

你好,具體計算方法與計算公式

當期應納稅額的計算:

當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) 其中:

(1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額;

(2)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進原材料價格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)

追問

2019-08-30 08:41

我們不是出口
就是每個月交完增值稅后辦那個退稅

追問

2019-08-30 09:03

你們那邊老師都休息了嗎?今天怎么沒答疑老師回復問題呢

陳靜老師 解答

2019-08-30 09:18

你好,軟件業務當月預交稅額=20*0.17=3.4萬元
其他業務當月應納稅額=5-8=-3萬元(留抵稅額)
申請退稅=20*(17%-3%)=2.8萬元

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你好,具體計算方法與計算公式 當期應納稅額的計算: 當期應納稅額=當期內銷貨物的銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅額) 其中: (1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價格×外匯人民幣牌價×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額; (2)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額=免稅購進原材料價格×(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)
2019-08-30 08:32:35
您好,是的啊,這樣的話不能
2023-03-07 17:55:38
同學你好!是的? 這個都可以哦
2021-02-25 18:14:50
早上好啊,主要包括銀行存款、補貼收入、應交稅費 3個科目 1、企業實際收到即征即退、先征后退、先征稅后返還的增值稅, 借:銀行存款 貸:補貼收入 2、對于直接減免的增值稅, 借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 貸:補貼收入
2023-05-04 07:45:22
您好,正在給您回復
2023-05-04 07:36:58
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