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傲嬌的毛衣
于2019-08-28 09:16 發布 ??1418次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-08-28 09:18
外購活動禮品贈送顧客的,不用視同銷售處理,直接,借;銷售費用-招待費 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:銀行存款然后進項稅轉出,借:銷售費用-招待費 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
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我有增值稅專用發票的銷項,無增值稅專用發票的進項,但有增值稅普通發票進項,兩者能抵扣嗎
答: 您好!不能抵扣。
一張銷項增值稅專用發票 ,一張進項增值稅專用發票,倆張票稅額一樣。零申報嗎
答: 你好,這個肯定是不能填寫零申報的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項的專用增值稅發票可以抵扣銷項的普通增值稅發票嗎
答: 你好,可以 的
貨物運輸業增值稅專用發票屬于增值稅專用發票嗎?看到課本上增值稅專用發票還包含了機動車銷售統一發票
討論
增值稅專用發票進項開錯了,然而我已開具增值稅銷項發票了!
制造企業廠房出租開具增值稅專用發票,發生的增值稅銷項稅可以抵扣嗎?開租金增值稅專用發票稅率多少?
開出的是9%增值稅普通發票,現有材料增值稅專用發票,那么增值稅普通銷項稅額,可以遞減購買材料取得的增值稅專用發票進項稅額嗎?
老師您好,我是施工項目,項目剛開始,進了第一批鋼材,對方要開增值稅專用發票,但是我們暫時沒有銷項發票,不能抵扣怎么辦?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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