
籌建期,開(kāi)辦費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 借;管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi) 貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目
我們籌建期的開(kāi)辦費(fèi)用,以法人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬的,怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好!這種情況可以視作法人先把這筆錢(qián)給報(bào)銷(xiāo)了,然后你們法人可以寫(xiě)個(gè)支出單來(lái)公司報(bào)銷(xiāo),你們?cè)僖从矛F(xiàn)金付給法人,要么對(duì)公打款也行,相關(guān)分錄:1、法人幫忙墊付時(shí):借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人名字 ,2、法人報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候:借:其他應(yīng)付款-法人 名字 貸:銀行存款/現(xiàn)金
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!籌建期所有費(fèi)用都計(jì)入到開(kāi)辦費(fèi)?具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做?第一個(gè)月屬于籌建期,老師才都慢慢到位,工資是第二個(gè)月開(kāi)始發(fā)放。所以想問(wèn)下具體的會(huì)計(jì)怎么做?
答: 你好,借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬,如果金額計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬


TST敏子 追問(wèn)
2019-08-23 22:44
曼曼老師 解答
2019-08-23 23:23
TST敏子 追問(wèn)
2019-08-23 23:25
曼曼老師 解答
2019-08-23 23:32