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孫晴的
于2019-08-23 17:33 發布 ??1725次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-08-23 17:33
你好,是銷售紅沖,還是進貨紅沖?
孫晴的 追問
2019-08-23 17:36
銷售方
鄒老師 解答
2019-08-23 17:37
你好借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目借;庫存商品 ,貸;主營業務成本
2019-08-23 17:39
去年的,可以直接做嗎,不用通過以前年度調整科目嗎
2019-08-23 17:40
你好,可以的,因為你負數發票是今年開具,就直接做收入沖銷分錄的,而不需要通過以前年度損益調整科目核算的
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跨月紅沖專票要如何做會計分錄?原來的發票都不知道是哪張
答: 那你現在直接就坐相反的處理啊,借原材料負數,同時借應交稅費,附屬貸應付賬款負數。就是做一個負數分錄就行。
銷售方紅沖去年發票,會計分錄
答: 沖減銷售收入及稅金,借:應收賬款 負數 貸:主營業務收入 負數 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 負數
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好!請問我紅沖去年的發票,會計分錄怎么處理啊?
答: 你好,是收入發票紅沖?
跨年紅沖發票會計分錄如何做
討論
紅沖發票如何做會計分錄啊
老師,我們收到跨年紅沖發票,會計分錄該怎么做
發票紅沖的需要做會計分錄嗎?
發票紅沖的會計分錄怎么做?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624430 個
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孫晴的 追問
2019-08-23 17:36
鄒老師 解答
2019-08-23 17:37
孫晴的 追問
2019-08-23 17:39
鄒老師 解答
2019-08-23 17:40