
以前年度將應(yīng)該記入原材料的,錯(cuò)誤記入固定資產(chǎn),現(xiàn)在想調(diào)整,把記入固定資產(chǎn)中的原材料轉(zhuǎn)回,這樣可以嗎?分錄如何作?
答: 你好 可以的 借原材料 貸固定資產(chǎn)這樣做 沒有折舊把
請(qǐng)問以前年度原材料和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄怎么做
答: 補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 然后調(diào)整以前年度損益 借:庫存商品/原材料 貸:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整成本 借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整所得稅(成本*所得稅率) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,以前年度有一筆原材料盤盈了,但是當(dāng)時(shí)沒做賬,倉庫賬是盤盈了,現(xiàn)在分錄要怎么做呢?
答: 你好,原材料盤盈就沖管理費(fèi)用。


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2019-08-23 16:41
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2019-08-23 16:42
meizi老師 解答
2019-08-23 16:47
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