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于2019-08-22 11:19 發(fā)布 ??841次瀏覽
張艷老師
職稱(chēng): 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2019-08-22 11:20
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2325.49 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 2325.49
。 。 追問(wèn)
2019-08-22 11:26
這個(gè)280 不用體現(xiàn)嗎? 要是我這樣寫(xiě)對(duì)不對(duì), 借:應(yīng)交稅費(fèi) --應(yīng)交增值稅2605.49 貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅--減免稅 2325.49 營(yíng)業(yè)外收入--減免稅280
張艷老師 解答
2019-08-22 11:28
這個(gè)要體現(xiàn)的,一般都是年末再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)專(zhuān)欄明細(xì)科目余額的。
2019-08-22 11:33
還是不太明白,我做題遇到的,他這屬于小規(guī)模,他就要讓結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,還有結(jié)轉(zhuǎn)損益,業(yè)務(wù)很單一,我算出來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是89455.1,管理費(fèi)是40705,財(cái)務(wù)費(fèi)用是9其他應(yīng)付款是59999。這些數(shù)字要怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
2019-08-22 11:35
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn)借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用
2019-08-22 11:37
好的,謝謝老師
您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對(duì)老師的解答滿意的話,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
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張艷老師 解答
2019-08-22 11:28
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2019-08-22 11:33
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2019-08-22 11:37
張艷老師 解答
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