
請問我們替商戶交了電費并做了管理費用(因為共用一個戶頭),現在商戶將電費轉給我們,我們也開了專票,應該如何做賬?
答: 你好 借銀行存款貸其他業務收入 應交稅費 借其他業務成本貸銀行存款
老師,電費分配怎么做賬,管理費用1:9
答: 借:管理費用--水電費 銷售費用---水電費 制造費用---水電費 生產成本----水電費 貸:庫存現金(銀行存款)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好!我們之前做的水電費全部進了管理費用,但是其中有一部分是要和別的單位收,做賬的時候也沒有做。現在要和別家收了,要怎么做賬?
答: 您好!你現在沖減管理費用就好了


佩04 追問
2019-08-22 10:46
彩麗老師 解答
2019-08-22 10:48
佩04 追問
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2019-08-22 12:00