老師,將本年利潤結轉到未分配利潤,一般是月結還是 問
那個是年末才結轉的哈 答
我們本來答應給客戶一些贈品的,后來取消了,不給贈 問
你好,這個你應該開紅字發(fā)票沖減收入。 或者下次開折扣發(fā)票就行。 答
許可項目:醫(yī)療服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門 問
你好,這個是看實際有沒有這個業(yè)務的。有發(fā)生才可以接。 答
老師我們是生產(chǎn)方便面的企業(yè) 車間使用臭氧發(fā)生器 問
你好,這個你可以計入制造費用-設備費 答
老師,可以講一下“以前年度損益調整” 的使用嗎? 問
因為跨年了不能直接損益科目,所以設置以前年度損益調整,調整以前年度的損益 答

老師,我公司正在繼續(xù)的進材料,裝修辦公室,這個怎么做分錄的?謝謝
答: 你好,借 原材料 貸 銀行存款
老師,你好,我公司對辦公室進行擴大和改建,所購的材料等已收到專票,請問如何做分錄
答: 你好 先將改造的辦公樓轉出 借:在建工程(原值-折舊) 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (原值) 2、發(fā)生更新改造的一切費用支出 借:在建工程 進項稅 貸:銀行存款、應付工資等科目 3、改造完工,交付使用 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 4、在結轉固定資產(chǎn)的下月,開始計提折舊 借:管理費用等 貸:累計折舊
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,辦公室買了一臺暖風機,三百多,應該怎么做分錄呢
答: 同學你好, 借,管理費用一辦公費 貸,銀行存款等;

