
供應商給我們公司次月開具了紅字增值稅專票,是作為銷售返利的,專票已經(jīng)抵扣,請問會計分錄如何做?
答: 你好,會計分錄就按之前正常做賬的做紅字,然后稅務申報時進項稅額轉出紅字稅額。
老師,請教個問題,銷售返利,供應商開的紅字增值稅專票給我們,我們?nèi)绾翁幚?,會計分錄怎么做?/p>
答: 沖減之前確認的收入和銷項稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甲公司向供應商購入材料價款20000元,增值稅率17%,材料驗收入庫,前有預付款50000元,,會計分錄 謝謝
答: 借原材料20000 應交稅費應交增值稅進項3400 貸預付賬款23400


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2019-08-21 10:09
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