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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-08-21 09:56

沖減之前確認的收入和銷項稅

Hedgehog 追問

2019-08-21 10:09

我們是客戶,是供應商給我們返利哦

軼塵老師 解答

2019-08-21 10:10

那就是沖減你們的成本費用

Hedgehog 追問

2019-08-21 10:43

你能說清楚一點嗎?會計分錄怎么做?

軼塵老師 解答

2019-08-21 10:47

借:原材料/庫存商品(紅字)
    貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
           應付賬款

Hedgehog 追問

2019-08-21 11:26

借:原材料/庫存商品(紅字)
        應交稅費—進項稅 (這筆分錄要做嗎?)
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
應付賬款

軼塵老師 解答

2019-08-21 11:28

進項稅都轉出了 為什么還記一筆進項稅

Hedgehog 追問

2019-08-21 14:24

明白了,那老師,如果是這樣的話,為什么要做庫存商品負數(shù)呢?這是銷售返利,是不是直接沖減成本就可以了

軼塵老師 解答

2019-08-21 14:49

庫存商品沖減的是金額 不是數(shù)量 如果你已經(jīng)領用了 沖減成本

Hedgehog 追問

2019-08-21 14:55

沒有領用,只是開票的時因為是跨月開的紅沖發(fā)票,是對應庫存明細開的負數(shù)發(fā)票,那我是不是按照您之前做的會計分錄庫存先做負數(shù)即可,因為沒領用,所以不用沖減成本對嗎?

軼塵老師 解答

2019-08-21 14:57

是的 減少賬面價值

Hedgehog 追問

2019-08-21 15:15

好的,非常感謝老師耐心解答

軼塵老師 解答

2019-08-21 15:16

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相關問題討論
你好,會計分錄就按之前正常做賬的做紅字,然后稅務申報時進項稅額轉出紅字稅額。
2019-08-21 11:12:27
沖減之前確認的收入和銷項稅
2019-08-21 09:56:12
您好,這個供應商太好了 借:原材料 28000-28300/1.03*3% 進項稅28300/1.03*3% 貸:銀行 28000 進項稅我們?nèi)恳挚?,倒擠原材料金額,相當于降價給我們了
2023-12-18 21:27:50
借原材料20000 應交稅費應交增值稅進項3400 貸預付賬款23400
2015-10-30 10:53:39
直接紅沖你之前的分錄就行
2019-11-20 09:33:30
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