配偶一方在同一城市擁有房產(chǎn)(房產(chǎn)證上只有一方的 問
婚后是兩個(gè)人一同還貸款的,可以。 答
老師好!我們基礎(chǔ)上有代電費(fèi)的情況,發(fā)票開的是全額, 問
是的,收費(fèi)是要確認(rèn)收入的 答
老師好,養(yǎng)殖企業(yè),購進(jìn)小豬仔的運(yùn)費(fèi)(對方銷售豬不包 問
同學(xué),你好 購進(jìn)時(shí),運(yùn)費(fèi)計(jì)入小豬仔的采購成本里面 出售,運(yùn)費(fèi)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本 答
老師,老板買了一部手機(jī)23999元報(bào)銷,需要代繳個(gè)稅嗎 問
你好,這種你計(jì)入工資交個(gè)稅。 答
老師,稅務(wù)稽查,查了2022-2024年的賬,有些進(jìn)項(xiàng)稅不能 問
賬務(wù)處理 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 借:相關(guān)成本費(fèi)用科目(如原材料、庫存商品、管理費(fèi)用等,根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)的業(yè)務(wù)確定 ) 100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100000 這里是因?yàn)橹暗挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,所以要從進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,增加對應(yīng)成本費(fèi)用。 繳納稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 100000 貸:銀行存款 100000 將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額實(shí)際繳納,沖減銀行存款 企業(yè)所得稅匯算清繳:由于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增加了成本費(fèi)用,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),這部分增加的成本費(fèi)用會影響應(yīng)納稅所得額。在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A 類)》及相關(guān)附表(如 A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》 )中,準(zhǔn)確填寫相關(guān)成本費(fèi)用調(diào)整數(shù)據(jù)。 答

安全保護(hù)服務(wù)小規(guī)模差額征收差額部分開票是3%還是5%,謝謝
答: 你好,按5%的稅率的。 保安費(fèi)按照營改增政策屬于勞務(wù)派遣范疇,依據(jù)財(cái)稅2016 47號文件:也可以按照簡易計(jì)稅方式按5%差額征稅(收入減去工資社保福利等)。
旅游服務(wù)差額征收,他可以開票嗎,是小規(guī)模公司
答: 你好 可以開發(fā)票? 可以?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人保安服務(wù)有限公司,差額征收,收入怎么入賬?開票規(guī)定?
答: 企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。 對于期末一次性進(jìn)行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當(dāng)期允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目。

