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渡口
于2019-08-17 13:57 發(fā)布 ??2465次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-08-17 13:58
賒銷需要做的分錄是:借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品這樣年底收到款再沖銷應收賬款借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)貸:應收賬款
渡口 追問
2019-08-17 14:03
老師 我都不知道這些庫存商品的成本,我是兼職的,沒有出入庫單只有發(fā)票,這種情況怎么確定成本?
江老師 解答
2019-08-17 14:05
這個按發(fā)票入 庫存商品的賬,按單位成本*數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
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老師,請問一下疫情期間收到的穩(wěn)崗返還怎么做賬務處理呢?
答: 你好,借;銀行存款,貸;其他收益
收到勞保統(tǒng)籌怎么做賬務處理
答: 你們是建筑公司還是什么?直接作相反分錄就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,公司收到向銀行貸的款,怎么做賬務處理
答: 借,銀行存款,貸,短期借款
您好!請問公司網(wǎng)店做直播,收到打賞的錢怎么做賬務處理
討論
收到這票如何做賬務處理
收到別人的年終尾牙贊助款,這個應該怎么做賬務處理啊
老師,收到建信融通怎么做賬務處理,還沒到期的。謝謝!
企業(yè)收到穩(wěn)崗補鐵怎么做賬務處理?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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渡口 追問
2019-08-17 14:03
江老師 解答
2019-08-17 14:05