老師我想問(wèn)一下,如果這個(gè)月我們開(kāi)了一個(gè)增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)的發(fā)票。相對(duì)應(yīng)的這個(gè)正數(shù)發(fā)票是在幾個(gè)月前已經(jīng)開(kāi)了,并且已經(jīng)交了稅。那么這個(gè)月開(kāi)出的負(fù)數(shù)發(fā)票上的負(fù)數(shù)增值稅是不是在申報(bào)的時(shí)候可以抵減本月開(kāi)出的其他增值稅。 還需要去稅局辦手續(xù)退稅嗎?
卓
于2019-08-15 12:05 發(fā)布 ??1202次瀏覽
- 送心意
小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-15 12:06
你好是的,可以抵減其他的增值稅
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您好,可以與對(duì)方溝通折扣是否要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,如果要開(kāi)的話,那就折算到負(fù)數(shù)里面就行了。
2017-03-10 16:51:34

您好
請(qǐng)問(wèn)您是銷售方或者購(gòu)貨方
2019-04-15 13:04:29

紅字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票都是增值稅專用發(fā)票,其區(qū)別在于紅字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票的開(kāi)具方式和目的不同。
紅字發(fā)票主要用于企業(yè)銷售貨物或提供勞務(wù)時(shí),因開(kāi)票有誤、銷貨退回、服務(wù)中止、銷售折讓等情形而需要開(kāi)具負(fù)數(shù)的增值稅專用發(fā)票,即沖減原銷項(xiàng)金額。紅字發(fā)票的開(kāi)具需要經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn),并且只能用于沖減原銷項(xiàng)金額,不能用于抵扣其他稅款。
負(fù)數(shù)發(fā)票則是由企業(yè)自行開(kāi)具的,用于抵扣之前已經(jīng)申報(bào)但未繳納的稅款。負(fù)數(shù)發(fā)票的開(kāi)具需要經(jīng)過(guò)企業(yè)的申請(qǐng)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn),并且只能用于抵扣之前已經(jīng)申報(bào)但未繳納的稅款,不能用于沖減原銷項(xiàng)金額。
因此,紅字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票的主要區(qū)別在于開(kāi)具的目的和方式不同。紅字發(fā)票主要用于沖減原銷項(xiàng)金額,而負(fù)數(shù)發(fā)票則主要用于抵扣之前已經(jīng)申報(bào)但未繳納的稅款。
2023-11-17 18:51:46

同學(xué),您好,這種情況是開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票。
2021-11-20 12:10:42

點(diǎn)折扣這個(gè)是可以開(kāi)負(fù)數(shù)出來(lái)
2020-11-23 17:07:57
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卓 追問(wèn)
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