
晚上好,老師,請問在賬務處理中原材料多預估了,可是已經跨兩個月了,當月預估數據,借:原材料,貸:應付賬款_應付預估款,下月來了發票就沖減,現在多預估了30000,該如何進行調整呢?謝謝老師。
答: 好的,老師,請問那如果Excal表和賬上的原材料有差異,賬上多了,該如何調整呢?
原材料暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫 收到發票:借 原材料貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫原賬是這樣做的,現收到紅字發票的賬務如何處理(原發票已認證)?
答: 收到紅字發票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負數 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 負數 應付賬款 負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以下賬務處理是否完整,分錄是否正確:購買原材料用于工程施工,收到發票但未付款,借:原材料,貸:應付賬款。領用原材料:借:工程施工,貸:原材料付款時:借:應付賬款,貸:銀行存款。
答: 老師,公司是小規模納稅人,所以購進原材料時不需要價稅分離對嗎?


感悟人生 追問
2019-08-14 19:46
許老師 解答
2019-08-14 19:53