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小公舉i
于2019-08-14 15:38 發布 ??837次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-08-14 15:39
支付返利方憑進貨退出或索取折讓證明單,開具紅字折讓增值稅發票。 借:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 收到銷售返利方: 收到返利方,持通過稅務局認證的紅字折讓增值稅發票,抵減進項稅額。 借:銀行存款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)(紅字) 貸:其他業務收入(或庫存商品)
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銷售贈品怎么賬務處理?
答: 您好!是人家贈送給你的,然后你現在銷售嗎
沖紅上月銷售的賬務處理?
答: 你好 做原來相反分錄??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問銷售返利的賬務處理?
答: 支付返利方憑進貨退出或索取折讓證明單,開具紅字折讓增值稅發票。 借:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 收到銷售返利方: 收到返利方,持通過稅務局認證的紅字折讓增值稅發票,抵減進項稅額。 借:銀行存款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)(紅字) 貸:其他業務收入(或庫存商品)
老師,贈送視同銷售的賬務處理咋做?
討論
請問虧本銷售賬務處理是按正常的賬務處理還是什么?
老師,有的銷售當月暫時不開票,請問賬務處理怎么操作啊?謝謝老師
企業虧本銷售要如何進行賬務處理
您好,我想問問贈品視同銷售的賬務處理
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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