- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論

您好
繳納的時候
借:其他應(yīng)收款——代收代繳公積金
貸:銀行存款
收到的時候
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款——代收代繳公積金
2019-08-14 13:06:36

舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
你好,你可以參照一下這個過程
2018-04-03 09:58:22

那就根據(jù)現(xiàn)金做就是了 貸庫存現(xiàn)金
2019-06-13 10:41:02

老師,比如這個月10號公積金到賬,那15號停了,那他10月份也是交的,如果10號停,15號公積金少交?
2018-10-30 10:58:21

這部分不可以稅前扣除嗎?老師,可以先入到管理費用嗎?再調(diào)增,這部分還要計提嗎?
2019-08-28 14:41:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息