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送心意

凡凡老師

職稱中級會計師,經濟師

2019-08-14 11:00

你好,2017年水泥增值稅專用發票稅率是17%

秋雨 追問

2019-08-14 11:04

那我們公司收到的發票是13%,合同簽訂時間為:2017年6月21日,應該怎么處理

凡凡老師 解答

2019-08-14 11:50

你好,如果銷售方當時沒有申報未開票收入的話,現在是不能開具17%的發票的。
其實這個是沒有影響的,增值稅是價外費用,你們收到的是13%發票,但是你們給銷售方付款也是按13%支付的。這個你們雖然進項減少了,但是你們支付的銀行存款也相應的減少了。所以相對你們來說是沒有關系的。

秋雨 追問

2019-08-14 12:38

簽訂合同,現在就不能增加約定13%的增值稅稅票了是吧,因為簽訂時間2017.6.21日。

凡凡老師 解答

2019-08-14 12:46

你好,你們是可以簽一個補充協議的

秋雨 追問

2019-08-14 12:55

要不,在合同不約定稅率多少,就說供方提供增值稅專用發票給需方,可妥

凡凡老師 解答

2019-08-14 13:02

你好,這個也是可以的。取決于你公司制度。

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你這個說有問題,這個免稅是不能開專票的,零稅率和免稅的貨物不能開具增值稅專用發票。一 增值稅零稅率 零稅率,是增值稅的一個法定稅率。 納稅人銷售零稅率貨物或者服務和無形資產,稅法規定具有納稅的義務,但由于規定稅率為零,納稅人無稅可納。 納稅人銷售零稅率貨物或者服務和無形資產既然有納稅義務,同樣具有抵扣稅額的權利,從形式上表現為取得增值稅專用發票認證抵扣后,再退給納稅人在各個流轉環節已繳納的稅款。主要是指對規定的出口貨物和應稅服務除了在出口環節不征稅外,還要對該產品和應稅服務在出口前已繳納的增值稅進行退稅,使該出口貨物及應稅服務在出口時完全不含增值稅,從而以無稅產品進入國際市場。 具體表現為:不征收、可抵扣、可退稅。 當然,如果納稅人銷售零稅率貨物或者服務和無形資產,采用簡易計稅辦法計稅,則只能免,不能抵,不能退。 納稅人銷售貨物和服務適用零稅率,不是稅收優惠,是法定征稅行為。在開具發票時,可以選擇稅率為“0%”進行開具,發票開出后,顯示為下圖: 圖中稅率欄顯示為“0%”。 二 增值稅免稅 增值稅免稅是指納稅人銷售貨物或者服務和無形資產,稅法規定具有納稅的義務,但國家根據政策的需要,免除納稅人繳納稅款的義務。 區別于增值稅零稅率,增值稅免稅規定:免除納稅人納稅的義務,同時也規定納稅人生產、銷售免稅貨物和服務不得抵扣進項稅額,即納稅人必須放棄抵扣稅款的權利。具體表現為不征稅、不讓抵、不退稅。 納稅人銷售免稅貨物和服務開具發票,在設置商品編碼、選擇稅率時,應勾選左下角“享受優惠政策”,選擇“是”,并進一步選擇“免稅”。 發票開具完畢后,顯示為下圖: 圖中稅率欄顯示為“免稅”。https://www.shui5.cn/article/66/114201.html 你去看這個說明這個
2020-09-15 14:14:32
你好,和你專票稅率是一樣的
2018-12-04 11:10:07
增值稅專用發票有哪些稅率,13%,9%,6%,增值稅普通發票有哪些稅率,5%,3%
2019-05-26 17:20:52
你好,建筑勞務才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,增值稅發票包括普通,專用發票
2016-09-02 15:12:00
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