請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)稅退回的手續(xù)費(fèi)怎么做賬 問(wèn)
你好,這個(gè)借銀行存款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 答
老師,我去年第四季度申報(bào)的增值稅報(bào)表申報(bào)了出口 問(wèn)
你好,你這個(gè)本身免稅。是沒(méi)有滯納金的。 答
老師,我這邊收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方需 問(wèn)
你好,等對(duì)方開了紅字發(fā)票之后,你再去沖減 答
零售環(huán)節(jié)的黃金首飾稅費(fèi)會(huì)涉及到哪些,可以簡(jiǎn)易或 問(wèn)
您好,這種不能按簡(jiǎn)易,如果回收舊的,才能按差額 答
老師,稅前工資2.6萬(wàn),專項(xiàng)扣除1000.5 社保公積金個(gè) 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)工資高,建議一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào) 答

老師,我轉(zhuǎn)正式申報(bào)后提示:無(wú)紙化企業(yè)請(qǐng)確認(rèn)無(wú)紙化申報(bào)數(shù)據(jù)是否已使用過(guò)設(shè)備進(jìn)行加簽,不明白什么意思?請(qǐng)指教
答: 你好,你沒(méi)有啟用電子簽章嗎?
轉(zhuǎn)正式申報(bào)提示無(wú)紙化企業(yè),請(qǐng)確認(rèn)無(wú)紙化申報(bào)數(shù)據(jù)是否已使用設(shè)備進(jìn)行過(guò)加簽,不知道什么意思
答: 表示數(shù)據(jù)需要與稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)勾稽相符
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
工商年報(bào)預(yù)覽公示的時(shí)候總是提示要添加特種設(shè)備呢,
答: 你好,如果公司有填按實(shí)際的填,沒(méi)有填0就可以
#提問(wèn)#老師,2月份忘記清卡,3月11號(hào)登錄后提示“金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作”,是說(shuō)明3月份已經(jīng)清卡成功了嗎?
在申報(bào)增值稅時(shí),因?yàn)榱闵陥?bào),為何總跳出來(lái)錯(cuò)誤提示,稅控設(shè)備未填報(bào)?
提示檢測(cè)到稅盤設(shè)備中有報(bào)稅資料,請(qǐng)及時(shí)報(bào)稅是怎么了?該怎么處理呢

