
上年度多結(jié)轉(zhuǎn)或少結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用,本年度怎樣通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行賬務(wù)處理,求分錄
答: 語(yǔ)音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
跨年的成本發(fā)票失控,以前年度損益調(diào)整賬務(wù)處理怎么做?我的應(yīng)付賬款怎么調(diào)整?
答: 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤(rùn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,我們?nèi)ツ陼汗懒顺杀荆衲甑狡绷耍~務(wù)應(yīng)該怎么處理,少結(jié)或多結(jié)用以前年度損益調(diào)整,那如果金額剛好要怎么處理呢,是不是就不用管了呢?
答: 您好,剛剛好的發(fā)票先沖暫估,再按照發(fā)票金額入賬


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2019-08-13 11:14
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-08-13 11:19