老師,您好,現在按新會計制度,計提增值稅不需用應交 問
沒有那個規定的哈,你按自己的正確思路做賬就行 答
匯算清繳扣除類調整項其他是只填需要調增的那項 問
不管是否要調增,有對應的項目都得填報 答
老師,公司有幾個員工備用金報銷賬目建在A公司,出納 問
你好,B公司應該借其他應收款,貸銀行存款。 答
當月收到紅沖發票電子稅務系統需要怎么處理嗎 問
當月收到紅沖發票,若原發票已經抵扣過,則需要填寫進項轉出 答
老師好,充值卡里面有100萬,客戶只使用了95萬,最后5 問
一致掛著就行了,除非要注銷了,轉入營業外收入 答

去年是:借銀行存款10000。 貸主營業務收入10000。 今年是銀行存款-500。貸主營業務收入-500,這樣嗎?
答: 你好,是退貨嗎
你好,現有 借:銀行存款1000,貸:主營業務收入1000,加入對方要求退款的話,分錄做成 借:主營業務收入 1000 貸:銀行存款1000,或借:銀行存款 -1000 貸:主營業務收入 -1000,可以么?
答: 您好!2個都是可以的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
4月份客戶買的延保借銀行存款 貸主營業務收入 6月份要把延保用于保養,之前的發票開具紅字普票,現在要怎么做
答: 你好,反分錄沖銷之前做的分錄,再做正確的
老師你好,公司之前收到筆勞務款記:借 銀行存款 貸 應收帳款, 現在公司開了發票轉為收入了,如下分錄對不:貸 應收帳款 借 主營業務收入……某某項目
而且我是3月份接手的 這張發票也一起給我的 那我就就計入16年3月 借 銀行存款22621694 貸 主營業務收入 22621694 那意思是我們目前銀行存款就有這么多錢 那也不對吧

