
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將本期應(yīng)征增值稅銷售額,不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額,對應(yīng)填寫在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中,適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額的后營銷額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄之中。本期應(yīng)征增值稅銷售額是應(yīng)該填不含稅銷售額嗎?
答: 是的,填寫不含稅銷售額
小規(guī)模納稅人的銷售額減免額度含代開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票銷售額。小規(guī)模開的專票也享受減免政策嗎
答: 你好,專票不享受減免政策的呢
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問, 小規(guī)模納稅人 自開專票。申報(bào)增值稅的時(shí)候 銷售額填 (稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額)還是(稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額)
答: 您好,填在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 那欄


郭老師 解答
2019-08-12 08:29