
老師好,12月份有筆費(fèi)用是暫估入賬,等1月低報(bào)完稅后才拿到發(fā)票,費(fèi)用和暫估的不一致,我賬務(wù)處理怎么做?另外稅已經(jīng)報(bào)了,怎么改?
答: 您好,您應(yīng)該是在次年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
關(guān)于 “材料已入庫,發(fā)票未到,賬務(wù)處理|”。書上說下月初,將上月“暫估入賬”沖回。不太明白, 是等到發(fā)票到達(dá)的那個(gè)月的月初,還是材料到達(dá)月份的下個(gè)月月初沖紅的?
答: 實(shí)際工作中是等發(fā)票到了沖回暫估,你先按暫估做
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估的費(fèi)用的發(fā)票未全部回來的賬務(wù)處理 暫估費(fèi)用5萬,發(fā)票暫時(shí)回來了2.5萬 請(qǐng)問2.5如何做賬務(wù)處理
答: 這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)嗎?


加油向未來 追問
2019-08-11 17:42
文老師 解答
2019-08-11 20:10