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張張
于2019-08-08 18:46 發布 ??2175次瀏覽
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-08-08 19:05
對方的增值稅是3%。那么你的扣除稅率應該不會達到5%,這么多。因為企業所得稅對方是可以預繳進行抵扣的,不需要你承擔。你公司可能會需要承擔一個項目所在地預征的1%的個稅。這樣加在一起也僅僅是4%。
張張 追問
2019-08-08 19:10
還有附加稅,所得稅和印花稅的。意識是對方開的建筑發票所牽扯的所有稅費都由甲方扣除。
軼塵老師 解答
2019-08-08 19:14
既然你們是這么約定的,那么這么做也可以。我只是質疑他這個稅率有點高。附加稅和印花稅本身就沒多少。
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房地產企業開了0稅率增值稅發票,需要入賬嗎
答: 您好!是的,是要入賬的
房地產企業是開增值稅專用發票好還是開增值稅普通發票好
答: 您好!這個是看客戶要求的。對開票企業而言開什么發票都一樣、
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
房地產開發企業什么時候開0稅率增值稅發票給業主?什么時候開16%稅率發票給業主?
答: 這個要看業主的情況
房地產企業是開增值稅專用發票還是普通發票房號
討論
老師好,我是房地產企業,與施工單位簽合同工程稅費由甲方從工程款中扣除,這個扣除的稅率應該是多少?5.42%還是5.74%或者有其他稅率。對方增值稅發票稅率是3%。
房地產開發企業銷售自行開發的房地產項目增值稅稅率
房地產開發企業給客戶開具的增值稅普通發票,需要繳納增值稅嗎?
軼塵老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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張張 追問
2019-08-08 19:10
軼塵老師 解答
2019-08-08 19:14