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曉萍
于2019-08-05 22:26 發布 ??880次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-08-05 22:45
同學對于交接的差異,你首先需要清查差異原因,然后再進行調賬處理
曉萍 追問
2019-08-06 09:07
問他們也不知道,
現在庫存怎么弄
陳詩晗老師 解答
2019-08-06 09:10
你接手了就是你的事情了你起碼要去查原因查不清楚再向領導反映,計入相關的管理費用處理
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庫存亂,帳和庫存表交接過來就差異
答: 同學 對于交接的差異,你首先需要清查差異原因,然后再進行調賬處理
算上個月與本個月的庫存差異,應該用上期減去本期還是用本期減去上期
答: 本月的減去上月的,正數未增加,負數為減少
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
庫存100 實盤90庫存60 實盤90差異數值 是填哪個?
答: 同學您好,不同產品不能混在一起算的,第一個是少10,第二個是多30
庫存商品差異 什么意思,通俗易懂一點解釋?借庫存商品差異,貸庫存商品差異又是什么意思?
討論
借:庫存重估 貸:其他應付款-XX借;存貨成本差異 貸:庫存重估借:庫存商品 貸:存貨成本差異這是我們公司做的賬,我不太理解,為啥不直接借:庫存商品 貸:其他應付款呢
老師由于庫存商品單位成本差異導致的庫存賬實差異怎么調賬
庫存與賬上金額有一點差異,怎么處理?
庫存成本差異借方為30740元,入庫甲材料,成本差異貸方為20000元。老師,請問這個庫存成本差異的借方是節約還是超支?入庫后成本差異貸方我知道是超支。
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179274 個
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曉萍 追問
2019-08-06 09:07
曉萍 追問
2019-08-06 09:07
陳詩晗老師 解答
2019-08-06 09:10