
旅游行業(yè)是差額征稅,我公司開(kāi)的是全額票,申報(bào)時(shí)成本填在本期扣除金額列,在計(jì)算稅款時(shí)是按收入-成本的差額來(lái)算的,這樣操作是否合理
答: 你好,你是差額開(kāi)票的嗎
差額征稅稅務(wù)申報(bào)時(shí),差額征稅小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)輔助填報(bào)工具第3列不含稅銷(xiāo)售額如何計(jì)算例:全部應(yīng)收賬款10萬(wàn),差額部分93000;差額開(kāi)票稅金333.33元
答: 你是首先填寫(xiě)差額計(jì)稅附表 然后在填寫(xiě)主表
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
旅游企業(yè)差額征稅,比如20年實(shí)際成本是10萬(wàn),但是差額征稅抵減增值稅2萬(wàn)。那么所得稅匯算清繳申報(bào)成本時(shí)候按照多少申報(bào)呢?
答: 申報(bào)成本 ,你給10萬(wàn)是含稅成本嗎,10萬(wàn)/1.01/1.06?


周仲荀 追問(wèn)
2019-08-05 17:16
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