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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-02 21:40

你好,這樣做分錄
計提,借;管理費用 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資
對方代付,借;應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸;其他應(yīng)付款
款項打給對方,借;其他應(yīng)付款,貸; 銀行存款

Cassiel 追問

2019-08-02 21:42

老師幫我看一下這幾筆賬做的對不對

Cassiel 追問

2019-08-02 21:42

檢測人員的工資是在本公司發(fā)放,社保是在a公司繳納,財務(wù)人員的工資是在c公司發(fā)放,社保是在c公司繳納

Cassiel 追問

2019-08-02 21:45

老師,計提的憑證,我只用做我公司的,對方公司的不是我做

鄒老師 解答

2019-08-02 21:46

你好,是這樣做分錄的

Cassiel 追問

2019-08-02 21:47

計提的憑證,我只用做我公司的,對方公司的不是我做

鄒老師 解答

2019-08-02 21:48

你好,檢測人員,財務(wù)人員的工資都是 單位實際負(fù)擔(dān)的,都是需要計提的
只不過是支付的時候,檢測人員的貸方是銀行存款科目,而財務(wù)人員的是通過其他應(yīng)付款核算,轉(zhuǎn)付給對方單位了就沖銷其他應(yīng)付款

Cassiel 追問

2019-08-02 21:53

我覺得按檢測人員和財務(wù)人員分開做就可以了,因為這個款是要分別付給兩個公司的,對嗎?

鄒老師 解答

2019-08-02 21:54

你好,可以分開做,這樣思路更清晰

Cassiel 追問

2019-08-02 22:08

那就是所有的憑證都分開左嗎?因為要和兩個公司清算

鄒老師 解答

2019-08-02 22:09

你好,個人建議是分開分別處理

Cassiel 追問

2019-08-02 22:38

老師,幫我看看第四,第五,第六三個憑證,這樣做對不對?

鄒老師 解答

2019-08-03 09:28

你好,計提是這樣做分錄

Cassiel 追問

2019-08-03 16:07

這個補(bǔ)貼我是做進(jìn)工資單去一起發(fā)放的,那我計提應(yīng)發(fā)工資的時候是不是要把這個數(shù)減出來?

鄒老師 解答

2019-08-03 16:09

你好,具體是什么補(bǔ)貼呢?

Cassiel 追問

2019-08-03 16:15

是別的公司轉(zhuǎn)過來的補(bǔ)貼

鄒老師 解答

2019-08-03 16:16

你好,計提數(shù)只需要計提你單位負(fù)擔(dān)部分,不需要包括對方公司給的補(bǔ)貼

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你好,這樣做分錄 計提,借;管理費用 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資 對方代付,借;應(yīng)付職工薪酬-工資, 貸;其他應(yīng)付款 款項打給對方,借;其他應(yīng)付款,貸; 銀行存款
2019-08-02 21:40:41
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2017-02-10 13:17:29
你好,同學(xué)。 收款時 借,銀行存款 貸,應(yīng)交財政款 支付時上交時,做相反分錄處理。
2023-11-17 16:21:06
財務(wù)人員開票,肯定有依據(jù),要審核開票的資料 不過只要你能證明你不知情,不會處分
2019-11-06 17:16:07
你好,你是要追問嗎還是怎么?這樣是新開一個提問了
2020-03-18 18:41:25
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