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會計學堂楊老師
于2019-08-02 10:19 發布 ??730次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-08-02 10:21
這個月做借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費 應交增值稅 負數
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老師:跨月已入賬的應收賬款專票,因給對方開錯稅號紅沖又重新開了正確的,這月如何做賬 原做:借:應收一xx 貸:主營業收 應交稅一銷借:銀行貸:應收一xx
答: 這個月做借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費 應交增值稅 負數
平時支出錢,都掛的應收款,年底很多都沒有票來沖銷了?怎么做賬呢?怎講交稅呢?
答: 您好!這個你平時怎么入賬的,怎么做的分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應收賬款確實收不回來了,又無法證明吊銷,破產或死亡的這種,應該怎么辦老師,會要求交稅嗎
答: 你做壞賬損失這個匯算清繳納稅調增
應收賬款,收不回來,就不算資產了嗎?這樣的話,是不是不用交稅了?
討論
我的應收賬款是20000元,由于公司出臺還款獎勵政策,還款16000元,可享受4000元豁免欠款。那我實際只收到16000元,但要沖抵20000元的應收款時,該怎么做賬?
應收賬款是開票月份交稅還是收款月份交稅呢?
公司貨物發出,但是當月沒有開票,也沒有收款,這個怎么做賬來體現應收賬款的增加呢?
當月銀行已收款,做賬的時候需要記應收賬款,再記銀行收款嗎?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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