
有一個在建博物館現在已達可以使用狀態,固定資產是需要暫估入賬的,會計是怎么處理
答: 你好,借:固定資產 貸:銀行存款-**行 先按暫估金額做,等發票到后把暫估憑證沖銷,再按正確的金額編制憑證,編制分錄一樣.
老師好,我們有個新建的污水處理廠,前期施工單位自己墊錢建好的,我們計入在建工程的只有3萬左右的費用,污水廠具體工程費多少我們不知道,還沒有結算,現在污水廠已經正常運營,那么在建工程轉固定資產怎么暫估入賬呢,因為我們在建工程只有3萬
答: 你好!可以按你們當初的合同金額暫估入賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,請問已經驗收但是尾款未付的在建工程可以暫估入賬轉入固定資產進行攤銷嗎?分錄怎樣做呀?
答: 你好 可以? 借固定資產,貸在建工程? ? ?下月折舊 借成本費用,貸累計折舊??

