工廠開設飯堂,糧食油鹽都有發票,用廢板生火煮飯,計時的不用從工資扣,計件的每月250,計件的在工資條中扣伙食250,這250會計賬務處理怎么做?
Dhh
于2016-02-10 13:23 發布 ??1348次瀏覽
- 送心意
益馨
職稱: 高級會計師
相關問題討論

借應付職工薪酬貸其他應付--食堂,我考慮應該是這樣,你題中有些話沒看懂
2016-02-10 18:49:48

你好。摘要可以寫調整之前的暫估入賬的成本。
2020-07-18 21:01:39

把原先的會計處理先紅沖,然后憑發票重新入賬即可
2020-07-18 20:49:55

會計新手,公司的工資做賬是發放后在月末分攤的,公司12月份的工資應發數13300,其中代扣個人社保945.個人公積金900.實發數11455,。做賬是發放時 借:應付工資 13300 貸:其他應付款-公積金900、其他應付款-社保 945 銀行存款 11455 ;月末分攤:借:管理費用 13300,貸:應付工資 13300. 這樣做賬是否有什么問題?希望大家多多指教,先謝謝啦!!!
2015-12-16 11:21:21

你好,財政統發工資賬務處理
借單位管理費
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸財政補助收入
借事業支出
貸財政補助預算收入
2019-04-28 17:24:57
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