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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-31 11:09

你好,應付賬款貸方余額負數(shù)說明是有多付了款項給對方

???? 檸檬會計???? 追問

2019-07-31 11:44

那應交稅費貸方余額是負數(shù)說明是預繳了?我公司一直是虧損,企業(yè)所得稅不應該有預繳,增值稅是直接扣,為什么還是負數(shù)呢

鄒老師 解答

2019-07-31 11:45

你好,應交稅費貸方余額是負數(shù)說明是借方余額正數(shù),代表有多交或者預交了稅款
是不是忘記計提了稅款?

???? 檸檬會計???? 追問

2019-07-31 11:49

分錄應該是什么樣的呢

鄒老師 解答

2019-07-31 11:49

你好,你是指忘記計提了需要補計提嗎?

???? 檸檬會計???? 追問

2019-07-31 11:54

老師幫我看看錯在哪里

鄒老師 解答

2019-07-31 11:55

你好,這里顯示是有發(fā)票入賬進項沒有抵扣,計入待認證進項稅額導致的

???? 檸檬會計???? 追問

2019-07-31 12:02

意思是有還有97443可以待抵扣進項是嗎?之前是買了固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的進項是可以抵扣的,那說明之前的賬沒問題是嗎

鄒老師 解答

2019-07-31 12:53

你好,我的意思是97443的應交稅費——應交增值稅負數(shù)主要是因為待抵扣進項稅額造成的

???? 檸檬會計???? 追問

2019-07-31 13:43

那之前的賬到底對不對呢

鄒老師 解答

2019-07-31 13:50

你好,需要看業(yè)務(wù)發(fā)生情況才知道是否正確的
如果有發(fā)票入賬,沒有認證,計入待認證進項稅額是正確的
并不能說應交稅費——應交增值稅期末余額負數(shù),就一定是錯誤的

???? 檸檬會計???? 追問

2019-07-31 13:56

如果有發(fā)票也認證了但是當期沒有抵扣完,待抵扣抵扣進項稅額出現(xiàn)負數(shù)

鄒老師 解答

2019-07-31 14:05

你好,沒有抵扣完留抵也是會導致應交稅費——應交增值稅期末余額負數(shù)的 
認證了就結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額核算,待認證進項稅額就變成0了

???? 檸檬會計???? 追問

2019-07-31 14:14

認證了抵扣不完的要轉(zhuǎn)到進項稅額里嗎?

鄒老師 解答

2019-07-31 14:14

你好,認證了需要從待認證進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額
沒有抵扣完需要把留底的稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方

???? 檸檬會計???? 追問

2019-07-31 15:53

增值稅主表里留底數(shù)才5多,是不是說明還有未認證的?

鄒老師 解答

2019-07-31 15:54

你好,根據(jù)你提供的科目余額表,是看不出有   沒有認證的進項稅額的

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