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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-07-30 11:38

你好 你們是按月開票還是按年開票 你們收到的租金是一年的還是多久的

好巧不巧 追問

2019-07-30 11:40

是收一年的,按年開票,那我8月份應(yīng)該怎么做賬,怎么交稅?

好巧不巧 追問

2019-07-30 11:41

現(xiàn)在還沒開票,開票是要什么時(shí)間給對方開票的呢

meizi老師 解答

2019-07-30 11:46

你好  你8月做 借銀行存款貸預(yù)收賬款   確定8月的收入做無票收入:借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

好巧不巧 追問

2019-07-30 11:54

7月份收到的款,做無票收入是怎么理解,如果8月份開票呢?那我8月份要交哪些稅怎么交?確認(rèn)收入:借:預(yù)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅     然后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這兩個(gè)分錄怎么理解呢

meizi老師 解答

2019-07-30 12:01

你8月開票 沖無票收入 在按開票再次做收入處理就行;一樣的交稅 按你開票的收入來交納增值稅附加稅等; 做收入的時(shí)候貸方做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   月末才會(huì)把銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目去核算 這個(gè)分錄不對

好巧不巧 追問

2019-07-30 12:42

老師,8月開票給對方就是確定收入嗎?出7月憑證的時(shí)候就是借:銀行存款  貸:預(yù)收賬款    確定8月收入沒開票前7月份憑證也要做  借:預(yù)收賬款  貸:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  這筆分錄?等8月開票了,出8月份憑證的時(shí)拿發(fā)票記賬聯(lián)再出確認(rèn)收入那筆分錄,然后沖掉7月份無票收入那筆分錄是這樣理解嗎?

好巧不巧 追問

2019-07-30 12:43

那房產(chǎn)稅怎么交?是要每個(gè)月分?jǐn)倖幔吭趺闯龇咒浤?/p>

好巧不巧 追問

2019-07-30 12:43

增值稅是開票當(dāng)月就要交了嗎?

meizi老師 解答

2019-07-30 13:00

你好 是的  你8月已經(jīng)在租期里面的話 就要做收入了  嗯是的 你的理解對的;  你做無票收入7月就要繳納了

好巧不巧 追問

2019-07-30 13:21

是不是還要交房產(chǎn)稅

meizi老師 解答

2019-07-30 13:30

要繳納的  看你稅局要求是按年還是按季度 來交納

好巧不巧 追問

2019-07-30 13:37

如果是按季度交,年收入是10萬,那我要分?jǐn)偨粏幔?0萬X12%/4,3、6、9月計(jì)提借:稅金及附加-房產(chǎn)稅   貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交房產(chǎn)稅     4、7、10月繳借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交房產(chǎn)稅    
貸:銀行存款      老師是這樣做嗎?

meizi老師 解答

2019-07-30 13:42

是的  你按你當(dāng)季度取得租賃收入來交納的   嗯是的 就是這樣做就行

好巧不巧 追問

2019-07-30 15:12

老師,有些會(huì)計(jì)是這樣做的,比如3月收到1年租金借:銀行存款   貸:預(yù)收賬款     3月末摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)1-3月租金收入:借:預(yù)收賬款   貸:其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,6、9、12月底都是出這筆分錄

meizi老師 解答

2019-07-30 15:15

你好 做收入的話 做銷項(xiàng)稅  不是直接做轉(zhuǎn)出未交增值稅  不對 月末才做結(jié)轉(zhuǎn) 而且租金收入是按月來確定交稅的

好巧不巧 追問

2019-07-30 15:29

不是交了一年租金,給對方開票一年的當(dāng)月就確認(rèn)收入當(dāng)月就交增值稅及附加稅了嗎?怎么說又要按月來確定交稅了呢?麻煩老師了,沒做過很模糊。

meizi老師 解答

2019-07-30 15:37

是的 當(dāng)月就繳納了  你后面直接做借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入就行。你開票收款一次性交稅做借銀行存款貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

好巧不巧 追問

2019-07-30 15:41

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-07-30 15:52

嗯 不客氣 幫到你就好

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相關(guān)問題討論
你好 你們是按月開票還是按年開票 你們收到的租金是一年的還是多久的
2019-07-30 11:38:08
同學(xué)你好 是預(yù)收賬款的嗎
2022-03-17 15:28:50
你好,開發(fā)票是按合同金額 借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2021-06-04 19:00:37
您好,學(xué)員 預(yù)收房款在預(yù)售階段可以不開具發(fā)票,或者開具不征稅發(fā)票。你們應(yīng)該是預(yù)售階段未開具,但是今年又重新補(bǔ)開了不征稅發(fā)票。賬務(wù)上可以,從貸方科目預(yù)收房款,轉(zhuǎn)到借方,同時(shí)做一筆預(yù)收房款-不征稅收入明細(xì)科目
2021-07-14 12:47:05
你好,按理說,銀行貸款發(fā)放后,開發(fā)商就應(yīng)開具全額發(fā)票。你說的這個(gè)情況可能各個(gè)銀行規(guī)定不一樣。
2019-12-23 20:03:42
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