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曉~曉
于2019-07-29 11:25 發布 ??743次瀏覽
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-07-29 11:26
紅字沖減銷售費用 其他應付款
曉~曉 追問
2019-07-29 11:29
我是先沖之前的10萬,在做一筆發票上的5萬的多的運費是嗎?
軼塵老師 解答
2019-07-29 11:30
不是的 直接沖減差額部分就可以了
2019-07-29 11:33
那我其他應付款的掛的供應商是預掛的,7月份到的票是好幾家得發票,我要怎么沖差額呢?分錄要怎么錄,還有進項稅
2019-07-29 11:35
只能按照這一筆交易對應的預提和實際發生的差額調整分錄 進項稅沒關系 按照實際發生的做賬抵扣
2019-07-29 11:50
還是不太明白,老師能舉例說明一下嗎?
2019-07-29 11:51
具體分錄怎么錄呢?
2019-07-30 09:18
借:銷售費用 應交稅費-應交進項稅 貸:其他應付款 -5
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這道題押金不應該是其他應付款嗎,還有分攤銷租金為何本題入銷售費用
答: 你好 上面押金計入了其他應收款 分攤租金餐飲行業可以計入銷售費用
老師,2018年12月份我暫估了一筆運費,借,銷售費用 30000,貸,其他應付款 30000,2019年2月份我把這筆沖銷,借,銷售費用-30000,貸,其他應付款-30000,這樣處理對嗎
答: 你好,這樣處理可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提時是借:銷售費用,貸:其他應付款-預提費用
答: 您好 請問您有什么問題
問一下做年報的時候發現,以前會計預提廣告材料,借:銷售費用貸:其他應付款。用的是白條,現在報年報,這是要調出來是吧
討論
1.請問老師銷售產生的運費應該計入什么呢?銷售費用-運費?算入成本應該是不對的吧? 2.如果發貨給客戶,運費是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時候同時加上這筆運費要怎么做賬呢? 運費應該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運費的時候:借:其他應付款-運費 貸 銀行 ,等收取回運費的時候,借:銀行 貸:其他應付款?
我想請問下之前多計提的電費,貸:其他應付款-電業局 現在用于沖銷本月的電費是 借:其他應付款-電業局 貸:銷售費用-電費嗎
您好,借銷售費用、稅額,貸其他應付款-單位往來,這個怎么理解呀
請問年底根據客戶銷量按一定比便返點,如返點金額20000元,公司將返20000的商品給客戶,請問如何做帳,借銷售費用嗎?貸:其他應付款——客戶(現在先計提,客戶還沒有提貸)內帳。
軼塵老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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曉~曉 追問
2019-07-29 11:29
軼塵老師 解答
2019-07-29 11:30
曉~曉 追問
2019-07-29 11:33
軼塵老師 解答
2019-07-29 11:35
曉~曉 追問
2019-07-29 11:50
曉~曉 追問
2019-07-29 11:51
軼塵老師 解答
2019-07-30 09:18