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楓葉
于2019-07-27 20:07 發布 ??978次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-07-27 20:10
從庫存現金或銀行存款為0,進行起步計算處理
楓葉 追問
2019-07-27 20:20
固定資產、應收帳款和應付帳款、庫存材料都統計出來了,要如何做
江老師 解答
2019-07-27 20:21
這個就是有做賬依據,就是計入賬務處理
2019-07-27 20:22
本月份一起做會計科目嗎?
2019-07-27 20:25
這個肯定是業務發生了,就是需要賬務處理
2019-07-27 20:29
那么就是把統計出來的應付應收固定資產、一次性賬務體現出來?在這種情況下帳務應該注意些什么?
2019-07-27 20:31
這個是固定資產,有發票就是計入在建工程,或固定資產,如果不屬于此類,計入開辦費
2019-07-27 20:33
之前購買的機器都沒有發票的
2019-07-27 20:35
沒有發票,入賬與不入賬都是一樣的
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請問公司經營快一年,小規模,內帳如何開始著手起步?
答: 從庫存現金或銀行存款為0,進行起步計算處理
老師,小規模的個體經營所得稅,在內帳的帳務處理是怎么樣的?
答: 借所得稅費用貸應交稅費,借應交稅費貸其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,小規模的個體經營所得稅是按季申報嗎?在內帳需要計提?帳務處理是怎么樣的
答: 你好 是的。按季度來報的。? ?你可以內賬可以計提 繳納做賬就行了? ?借所得稅費用? ?貸應交稅費-應交個人經營所得稅繳納? ?:借??應交稅費-應交個人經營所得稅貸銀行存款?
小規模,內帳是不是不體現稅?
討論
做內帳,我們開了兩個公司,一般和小規模代收代付需要簽協議嗎
小規模公司內帳應該怎么計算
小規模對方給開的專票,換不了,只能做內帳嗎?
發現之前的帳務金額總數有誤,在這個月要更正的話要怎么做?小規模內帳。謝謝
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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楓葉 追問
2019-07-27 20:20
江老師 解答
2019-07-27 20:21
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